天气: 温度:23.0~26.0℃  湿度:50% ~ 75%
所在位置: 首页 > 新闻中心 > 内容显示
落实年审制度 加强内部监督
信息来源:中山市公路局  发布日期:2017-06-23   点击量:1500

——我局开展2016年度财务收支及预算执行情况

内部审计工作

 

(财务审计科  郑杨梅)

 

为进一步加强内部审计监督工作,执行市审计局提出的单位“年审制”,我局依托社会审计力量,坚持每年组织对局机关和局属各公路养护所进行年度财务收支及年度部门预算执行情况进行审计,保证审计结果客观、公正。2016年度财务收支及预算执行情况审计工作,从今年3月下旬启动,4月底已完成现场取证,6月初完成审计报告初稿,比去年提前了5个月,审计效率大幅提高。

一、高度重视,及早精心部署。局领导高度重视内部审计工作,年初就将开展2016年度财务收支及预算执行情况审计列为重点工作提上议程,要求审计程序和内容必须严格执行内部审计工作的有关规定,提高工作质量。局财务审计科作为责任科室,吸取以往年度的内审工作经验,及早制定方案,会同社会审计单位组成审计组,将时间安排尽可能地提前,以利于及早发现存在问题、及早整改完善。

二、加强沟通,驻点集中审计。此次审计有别于以往分别到各养护所审计的方式,由各养护所将凭证、报表等资料都统一送到局机关进行集中审计,保证审计独立性。中介审计单位在3月下旬进驻局机关实施审计程序、收集审计资料、形成审计工作底稿,从会计核算、资产管理、预算管理、现金管理、支出规范性等方面查找问题。在实施过程中,审计单位和相关科室、各养护所通过微信群、电话、面对面交流等方式加强沟通,及时提供资料,做好解释说明。完成集中审计后,审计组带着梳理出的问题,又分别到各养护所调研,盘点库存现金、收集补充资料。

目前,审计工作已进入报告最终定稿阶段。对审计中发现的问题,局财务审计科将及时制定整改措施,对症下药,加强监督落实。同时,要求对本年度财务结算资料进行自查,发现问题及时纠正,充分发挥内部审计“免疫系统”功能。